根據(jù)最新的政策規(guī)定,企業(yè)在研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,如果沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn),可以直接計(jì)入當(dāng)期損益。從2023年1月1日起,這些費(fèi)用可以按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除。如果研發(fā)費(fèi)用形成了無(wú)形資產(chǎn),那么從2023年1月1日起,可以按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。需要注意的是,無(wú)論是在2023年之前還是之后形成的無(wú)形資產(chǎn),都可以享受這一優(yōu)惠政策。
舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)明:
某企業(yè)本年收入總額為1000萬(wàn)元,費(fèi)用總額為800萬(wàn)元(其中包含100萬(wàn)元的研發(fā)費(fèi)用),企業(yè)所得稅稅率為25%(高新技術(shù)企業(yè)為15%)。
如果不享受加計(jì)扣除:應(yīng)納所得稅額 = (1000 - 800) x 25% = 50萬(wàn)元。
如果享受加計(jì)扣除:應(yīng)納所得稅額 = (1000 - 700 - 100 x 2) x 25% = 25萬(wàn)元。
節(jié)稅額 = 50 - 25 = 25萬(wàn)元。
如果是高新技術(shù)企業(yè),并且享受加計(jì)扣除優(yōu)惠:
應(yīng)納所得稅額 = (1000 - 700 - 100 x 2) x 15% = 15萬(wàn)元。
節(jié)稅額 = 50 - 15 = 35萬(wàn)元。
通過(guò)這個(gè)例子,我們可以看到加計(jì)扣除政策對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的稅收優(yōu)惠,可以幫助企業(yè)減少稅收負(fù)擔(dān),增加研發(fā)活動(dòng)的投入。
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策是什么?如何申請(qǐng)?
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